Jak możemy Ci dzisiaj pomóc

Loading...

Od czego zacząć wystawianie faktur?

Podstawowym krokiem przed wystawianiem faktur jest sprawdzenie poprawności danych wystawiającego. Oprócz danych wprowadzonych w Panel główny → Dane właściciela (patrz Dane właściciela) w sekcji "dane firmy", należy sprawdzić i określić czy wystawcą faktur nie jest oddział przedsiębiorstwa. Nierzadko występuje sytuacja, gdy należy wyodrębnić faktury wystawiane z innych oddziałów, dlatego też parametry dla faktur (a także określenie czy oddział jest wystawca faktury) znajdują w takim przypadku w dziale Zasoby → Oddziały (patrz Oddziały).

Kolejnym krokiem jest obranie lub skonfigurowanie serii numeracji, jeśli będzie używana podczas wystawiania faktur. Opis serii numeracji znajduje się w dziale Finanse - moduł magazynowy → Serie numeracji (patrz Serie numeracji).

Ostatnim krokiem przed rozpoczęciem fakturowania jest skontrolowanie ustawień faktur, gdzie można określić serie numeracji dla poszczególnych dokumentów, domyślną nazwę pozycji faktury, czy też powód zwolnienia z podatku (jeśli istnieje) lub komentarz. Całość ustawień opisana jest w temacie w dziale Finanse - Moduł fakturowania Ustawienia faktur (patrz Ustawienia faktur).

Po określeniu tych elementów można wystawiać poprawnie faktury. Moduł wystawiania faktur znajduje się w dziale Finanse → Faktury.

W systemie istnieje możliwość wystawiania faktur VAT i faktur bez VAT, w zależności od obranego profilu opodatkowania firmy.

Elementami obowiązkowymi na fakturze jest odbiorca (nazwa/imię, nazwisko), jego pełny adres, data wystawienia oraz data sprzedaży oraz pozycja na fakturze, czyli towar lub usługa, której faktura dotyczy. Po określeniu tych elementów, a następnie kliknięciu przycisku  wystawiona zostaje faktura i znajduje się w dziale Faktury z nadanym jej kolejnym numerem (jeżeli seria numeracji była obrana. Jeśli nie, należy wprowadzić własny numer faktury).

 

Faktury w systemie można wystawiać z tego panelu ręcznie, jednak ponadto istnieją rozwiązania dla wystawiania faktur w formie:

  1. Generowania faktur do płatności
  2. Generowania faktur do wpłat

 

 

 



POWIĄZANE ARTYKUŁY

SERIE NUMERACJI

USTAWIENIA FAKTUR

GENEROWANIE FAKTUR DO WPŁAT

GENEROWANIE FAKTUR DO PŁATNOŚCI

Pomyliłem się podczas wystawiania faktury. Co mogę zrobić? Open

Istnieje kilka mechanizmów pozwalających na naprawienie błędu w wystawionej fakturze, pod warunkiem, że jest to faktura chronologicznie ostatnia. Fakturę ostatnią…

Istnieje kilka mechanizmów pozwalających na naprawienie błędu w wystawionej fakturze, pod warunkiem, że jest to faktura chronologicznie ostatnia. Fakturę ostatnią można edytować zmieniając jej ustalenia bez konieczności wystawiania korekty, a także można ją również usunąć i wystawić (lub wygenerować) ponownie.

Jeśli po fakturze wymagającej zmian zostały wystawione jakiekolwiek faktury, należy wystawić korektę do faktury. Można to zrobić poprzez wybranie z menu Opcje → Wystaw korektę przy konkretnej fakturze. Elementem wymaganym do wystawienia korekty faktury jest w tym przypadku obranie serii numeracji dla korekt oraz podanie powodu korekty faktury.

 

0 answers Posted  5 years  ago by  michałl
Czy było to pomocne?
Loading...
0

Wsparcie wdrożeniowe

Na wszelkie pytania dotyczące działania systemu

odpowiadamy pod numerem telefonu:

+48413109093

Czekamy na kontakt

Od poniedziałku do piatku w godzinach od 8 do 16.

Kontakt mailowy

Widzisz nieprawidłowość lub błąd w systemie? Napisz do naszych specjalistów:

[email protected]

Masz pomysł na nowy lub udoskonalenie obecnych mechanizmów:

[email protected]
 

W wolnej chwili

Odwiedź nasze profile w mediach społecznościowych